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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR NICARETA 61088765068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1601 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviços de instalação de rede de esgoto e hidráulica, instalação de fossa e instalação das louças dos banheiros Finalidade: Para manutenção no prédio do entreposto do mel 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Prestação de serviços de instalação de rede de esgoto e hidráulica, instalação de fossa e instalação das louças dos banheiros Finalidade: Para manutenção no prédio do entreposto do mel 1.800,00
18/03/2024 Prestação de serviços de instalação de rede de esgoto e hidráulica, instalação de fossa e instalação das louças dos banheiros Finalidade: Para manutenção no prédio do entreposto do mel 1.800,00
20/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1601/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.800,00
20/03/2024 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE. -1.800,00
21/03/2024 Pagamento de Empenho 1601/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.