Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual (RV 4050) |
Conta de Despesa: |
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO FRALDAS, CFE RN 4472, ANEXA E RELAÇÃO |
0,00 |
2.324,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO FRALDAS, CFE RN 4472, ANEXA E RELAÇÃO |
2.324,41 |
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01/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO FRALDAS, CFE RN 4472, ANEXA E RELAÇÃO |
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778,50 |
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11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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769,16 |
11/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1607/2024 |
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9,34 |
03/10/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-1.545,91 |
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TOTAL |
778,50 |
778,50 |
778,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
01/04/2024 |
9,34 |
2581/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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9,34 |
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