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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE LEBRONTINA KRUG FALECIDA NO DIA 11/03/2024 E MARIA ELEGEDA FALECIDA NO DIA 08/03/2024, CFE RI NR 4449 E 4450/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022. PGRO PARA FUNERARIA SÃO MATEUS. 0,00 2.824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE LEBRONTINA KRUG FALECIDA NO DIA 11/03/2024 E MARIA ELEGEDA FALECIDA NO DIA 08/03/2024, CFE RI NR 4449 E 4450/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022. PGRO PARA FUNERARIA SÃO MATEUS. 2.824,00
14/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE LEBRONTINA KRUG FALECIDA NO DIA 11/03/2024 E MARIA ELEGEDA FALECIDA NO DIA 08/03/2024, CFE RI NR 4449 E 4450/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022. PGRO PARA FUNERARIA SÃO MATEUS. 2.824,00
19/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1621/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850893 2.824,00
TOTAL 2.824,00 2.824,00 2.824,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.