Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1637 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Gelatina c/ 20g, sabor tutti fruti
Finalidade: Para uso em trabalho com alunos referente ao Dia da Água na EMEF Senador Pinheiro Machado |
1,95 |
5,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
Gelatina c/ 20g, sabor tutti fruti
Finalidade: Para uso em trabalho com alunos referente ao Dia da Água na EMEF Senador Pinheiro Machado |
5,85 |
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20/03/2024 |
Gelatina c/ 20g, sabor tutti fruti
Finalidade: Para uso em trabalho com alunos referente ao Dia da Água na EMEF Senador Pinheiro Machado
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5,85 |
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20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1637/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5,85 |
TOTAL |
5,85 |
5,85 |
5,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.