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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1665 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Montante lado esquerdo traseiro 590,00 590,00
2.00 Bieleta traseira 56,00 112,00
1.00 Bucha braço reto 179,50 179,50
1.00 Silencioso Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 326,00 326,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Montante lado esquerdo traseiro Bieleta traseira Bucha braço reto Silencioso Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 1.207,50
22/03/2024 Montante lado esquerdo traseiro Bieleta traseira Bucha braço reto Silencioso Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 1.207,50
25/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1665/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.207,50
TOTAL 1.207,50 1.207,50 1.207,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.