Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo Siena JAE1B94
40,00
120,00
1.00
Prestação de serviço de vulcanização de pneu JAY0D65
50,00
50,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo IYC0098
40,00
40,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JCH2J93
40,00
40,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65
40,00
40,00
3.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28
40,00
120,00
3.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo Siena JAE1B94 Prestação de serviço de vulcanização de pneu JAY0D65 Prestação de serviço de lavagem de veículo IYC0098 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JCH2J93 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
530,00
22/04/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo Siena JAE1B94
Prestação de serviço de vulcanização de pneu JAY0D65
Prestação de serviço de lavagem de veículo IYC0098
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JCH2J93
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IZC0D65
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JAY0D28
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXQ6236
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
530,00
22/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.