Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1700 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Luva de algodão com látex tamanho G |
9,10 |
18,20 |
1.00 |
Jarra de plástico de 02 litros, com mexedor
Finalidade: Para uso na UBS |
21,90 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
Luva de algodão com látex tamanho G Jarra de plástico de 02 litros, com mexedor
Finalidade: Para uso na UBS |
40,10 |
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22/03/2024 |
Luva de algodão com látex tamanho G
Jarra de plástico de 02 litros, com mexedor
Finalidade: Para uso na UBS
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40,10 |
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25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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39,62 |
25/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1700/2024 |
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0,48 |
TOTAL |
40,10 |
40,10 |
40,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
22/03/2024 |
0,48 |
2273/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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0,48 |
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