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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1737 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Parafuso sextavado 10x45 MA 8.8 R1 2,00 2,00
1.00 Amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Parafuso sextavado 10x45 MA 8.8 R1 Amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 232,00
26/03/2024 Parafuso sextavado 10x45 MA 8.8 R1 Amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 232,00
26/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 232,00
TOTAL 232,00 232,00 232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.