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Última atualização realizada em 14/05/2024 às 11:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1746 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Folha (papel verge) A4 colorido, c/ 50 unidades Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV 22,95 91,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Folha (papel verge) A4 colorido, c/ 50 unidades Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV 91,80
22/03/2024 Folha (papel verge) A4 colorido, c/ 50 unidades Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV 91,80
25/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,80
TOTAL 91,80 91,80 91,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.