Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1746 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Folha (papel verge) A4 colorido, c/ 50 unidades
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV |
22,95 |
91,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2024 |
Folha (papel verge) A4 colorido, c/ 50 unidades
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV |
91,80 |
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22/03/2024 |
Folha (papel verge) A4 colorido, c/ 50 unidades
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV
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91,80 |
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25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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91,80 |
TOTAL |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.