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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1751 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Grampo de mola 7/8 x 92 x 520 95,00 95,00
2.00 Porca 7/8 dupla rosca fina 6,00 12,00
1.00 Amortecedor dianteiro 571,20 571,20
1.00 Kit reparo vedação conexão encaixe rapido 20,00 20,00
1.00 Conexão instantanea para tubo 1/2 Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Grampo de mola 7/8 x 92 x 520 Porca 7/8 dupla rosca fina Amortecedor dianteiro Kit reparo vedação conexão encaixe rapido Conexão instantanea para tubo 1/2 Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035 723,20
26/03/2024 Grampo de mola 7/8 x 92 x 520 Porca 7/8 dupla rosca fina Amortecedor dianteiro Kit reparo vedação conexão encaixe rapido Conexão instantanea para tubo 1/2 Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035 723,20
26/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 723,20
TOTAL 723,20 723,20 723,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.