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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2023,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 1.005,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2023,CFE FATURA EM ANEXO. 1.005,39
19/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2023,CFE FATURA EM ANEXO. 1.005,39
26/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.005,39
TOTAL 1.005,39 1.005,39 1.005,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.