Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CURITIBA-PR, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 8766/2024,ANEXA.
0,00
265,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CURITIBA-PR, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 8766/2024,ANEXA.
265,99
20/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CURITIBA-PR, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 8766/2024,ANEXA.
265,99
26/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1772/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850894
265,99
TOTAL
265,99
265,99
265,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.