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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1831 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PATRONAL: EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 0,00 297,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 EMPENHO PATRONAL: EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 297,07
20/03/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 297,07
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,07
TOTAL 297,07 297,07 297,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.