Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO PIM, CFE OC. NR 67/2024,ANEXA. |
0,00 |
192,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO PIM, CFE OC. NR 67/2024,ANEXA. |
192,33 |
|
|
22/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO PIM, CFE OC. NR 67/2024,ANEXA. |
|
192,33 |
|
23/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
192,33 |
TOTAL |
192,33 |
192,33 |
192,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.