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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO PIM, CFE OC. NR 67/2024,ANEXA. 0,00 192,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO PIM, CFE OC. NR 67/2024,ANEXA. 192,33
22/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO PIM, CFE OC. NR 67/2024,ANEXA. 192,33
23/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 192,33
TOTAL 192,33 192,33 192,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.