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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Manutenção de comando poço artesiano Lajeado Lereno 90,00 90,00
1.00 Manutenção de Poço Artesiano Lajeado Lereno 90,00 90,00
1.00 Serviço de retirada de Moto Bomba L. São Miguel 90,00 90,00
1.00 Instalação de Moto Bomba L. São Miguel 90,00 90,00
1.00 Manutenção de Quadro de Comando Saltinho do Guarita 120,00 120,00
1.00 Manutenção Quadro de Comando Lajeado Lereno Finalidade: Para manutenção dos Projetos de Água do Município. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 Manutenção de comando poço artesiano Lajeado Lereno Manutenção de Poço Artesiano Lajeado Lereno Serviço de retirada de Moto Bomba L. São Miguel Instalação de Moto Bomba L. São Miguel Manutenção de Quadro de Comando Saltinho do Guarita Manutenção Quadro de Comando Lajeado Lereno Finalidade: Para manutenção dos Projetos de Água do Município. 570,00
19/01/2024 Manutenção de comando poço artesiano Lajeado Lereno Manutenção de Poço Artesiano Lajeado Lereno Serviço de retirada de Moto Bomba L. São Miguel Instalação de Moto Bomba L. São Miguel Manutenção de Quadro de Comando Saltinho do Guarita Manutenção Quadro de Comando Lajeado Lereno Finalidade: Para manutenção dos Projetos de Água do Município. 570,00
22/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 192/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.