Nome do Credor: LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078
Dados do Empenho
Número do empenho:
1943
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZA-SE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 ,PROMOVIDO PELO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE RI NR 9824/2023,ANEXA.
0,00
1.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZA-SE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 ,PROMOVIDO PELO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE RI NR 9824/2023,ANEXA.
1.412,00
09/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZA-SE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 ,PROMOVIDO PELO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE RI NR 9824/2023,ANEXA.
1.412,00
10/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1943/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869341
1.412,00
TOTAL
1.412,00
1.412,00
1.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.