Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1956 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Vela da ignição
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 |
20,89 |
83,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
Vela da ignição
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 |
83,56 |
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01/04/2024 |
Vela da ignição
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
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83,56 |
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01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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83,56 |
TOTAL |
83,56 |
83,56 |
83,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.