Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1959 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Thinner 900ml |
23,90 |
23,90 |
2.00 |
Tinta esmalte com 900ml
Finalidade: Para uso na Secretaria |
52,90 |
105,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
Thinner 900ml Tinta esmalte com 900ml
Finalidade: Para uso na Secretaria |
129,70 |
|
|
03/04/2024 |
Thinner 900ml
Tinta esmalte com 900ml
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
129,70 |
|
03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1959/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
129,70 |
TOTAL |
129,70 |
129,70 |
129,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.