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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000

Dados do Empenho
Número do empenho: 1982 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de chapeação e pintura Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 1.350,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Prestação de serviço de chapeação e pintura Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 1.350,00
05/04/2024 Prestação de serviço de chapeação e pintura Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 1.350,00
08/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.