Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 52668755 ITANEI PRATES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1990 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
Prestação de serviço de recapagem de cadeira
Finalidade: Para manutenção das cadeiras do gabinete |
99,97 |
1.599,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
Prestação de serviço de recapagem de cadeira
Finalidade: Para manutenção das cadeiras do gabinete |
1.599,52 |
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11/04/2024 |
Prestação de serviço de recapagem de cadeira
Finalidade: Para manutenção das cadeiras do gabinete
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1.599,52 |
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11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1990/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.599,52 |
TOTAL |
1.599,52 |
1.599,52 |
1.599,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.