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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2025 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Recapagem de pneu 275/80R22.5, borrachudo, frio Finalidade: Para uso nos caminhões da secretaria 600,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 Recapagem de pneu 275/80R22.5, borrachudo, frio Finalidade: Para uso nos caminhões da secretaria 6.000,00
08/05/2024 Recapagem de pneu 275/80R22.5, borrachudo, frio Finalidade: Para uso nos caminhões da secretaria 6.000,00
03/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2025/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.