Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2075 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
76.00 |
Café solúvel granulado, 40g
Finalidade: Para uso na cesta mensal do Programa Família Feliz |
4,50 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
Café solúvel granulado, 40g
Finalidade: Para uso na cesta mensal do Programa Família Feliz |
342,00 |
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05/04/2024 |
Café solúvel granulado, 40g
Finalidade: Para uso na cesta mensal do Programa Família Feliz
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342,00 |
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08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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342,00 |
TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.