Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
Torrada |
4,80 |
91,20 |
68.00 |
Pastel |
5,20 |
353,60 |
10.00 |
Pão de queijo
Finalidade: Para lanche dos integrantes dos grupos do SCFV |
2,90 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
Torrada Pastel Pão de queijo
Finalidade: Para lanche dos integrantes dos grupos do SCFV |
473,80 |
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08/04/2024 |
Torrada
Pastel
Pão de queijo
Finalidade: Para lanche dos integrantes dos grupos do SCFV
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473,80 |
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09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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468,11 |
09/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2084/2024 |
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5,69 |
TOTAL |
473,80 |
473,80 |
473,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
08/04/2024 |
5,69 |
2753/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,69 |
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