3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE DA SILVA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CFE RI NR 9887/2022,ANEXA.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE DA SILVA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CFE RI NR 9887/2022,ANEXA.
2.000,00
02/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE DA SILVA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CFE RI NR 9887/2024,ANEXA.
2.000,00
09/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.