Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART NR 13113012- CONTRATO DE REPASSE NR 912124/2021, CFE RI NR 3580/2024,ANEXA. |
0,00 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART NR 13113012- CONTRATO DE REPASSE NR 912124/2021, CFE RI NR 3580/2024,ANEXA. |
99,64 |
|
|
03/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART NR 13113012- CONTRATO DE REPASSE NR 912124/2021, CFE RI NR 3580/2024,ANEXA. |
|
99,64 |
|
05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
99,64 |
TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.