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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020

Dados do Empenho
Número do empenho: 2117 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Disjuntor monofásico 63 amperes Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Linha São Miguel 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Disjuntor monofásico 63 amperes Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Linha São Miguel 23,00
09/04/2024 Disjuntor monofásico 63 amperes Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Linha São Miguel 23,00
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.