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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Repelente spray 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria 18,99 37,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Repelente spray 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria 37,98
09/04/2024 Repelente spray 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria 37,98
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,98
TOTAL 37,98 37,98 37,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.