Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviços de publicidade de aviso de licitação
Finalidade: Para publicação do aviso de licitação do Pregão Presencial nº 019/2024 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
Prestação de serviços de publicidade de aviso de licitação
Finalidade: Para publicação do aviso de licitação do Pregão Presencial nº 019/2024 |
120,00 |
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09/08/2024 |
Prestação de serviços de publicidade de aviso de licitação
Finalidade: Para publicação do aviso de licitação do Pregão Presencial nº 019/2024
|
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120,00 |
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04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,24 |
04/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2132/2024 |
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5,76 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
09/08/2024 |
5,76 |
7103/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,76 |
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