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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2133 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lampada H7 12V 55W 36,00 36,00
1.00 Lâmpada base de vidro 5W 6,00 6,00
2.00 Lampada 2 polos 12V 21/5W 2,75 5,50
1.00 Buzina em formato caracol Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 92,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Lampada H7 12V 55W Lâmpada base de vidro 5W Lampada 2 polos 12V 21/5W Buzina em formato caracol Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 139,50
TOTAL 139,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 139,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.