Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de conserto e instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
Prestação de serviço de conserto e instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535 |
80,00 |
|
|
14/11/2024 |
Prestação de serviço de conserto e instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW7535
|
|
80,00 |
|
18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.