Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 82/2024,ANEXA. |
0,00 |
150,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 82/2024,ANEXA. |
150,44 |
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22/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 82/2024,ANEXA. |
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150,44 |
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23/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,44 |
TOTAL |
150,44 |
150,44 |
150,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.