Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Quadro de foto aérea do Município de Vista Gaúcha, RS, tamanho 106x224cm
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
Quadro de foto aérea do Município de Vista Gaúcha, RS, tamanho 106x224cm
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
2.800,00 |
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25/04/2024 |
Quadro de foto aérea do Município de Vista Gaúcha, RS, tamanho 106x224cm
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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2.700,00 |
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25/04/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-100,00 |
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26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.700,00 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.