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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
129.00 Pão de queijo Finalidade: Para lanche dos alunos dos grupos do SCFV 2,90 374,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 Pão de queijo Finalidade: Para lanche dos alunos dos grupos do SCFV 374,10
09/04/2024 Pão de queijo Finalidade: Para lanche dos alunos dos grupos do SCFV 374,10
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,61
10/04/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2174/2024 4,49
TOTAL 374,10 374,10 374,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 09/04/2024 4,49 2832/2024 Lançada
TOTAL   4,49