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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 0,00 382,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 382,44
05/04/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 382,44
22/05/2024 POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR -382,44
23/05/2024 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 382,39
23/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 382,39
23/05/2024 POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR -0,05
TOTAL 382,39 382,39 382,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.