Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 |
0,00 |
1.175,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMP REF A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 |
1.175,95 |
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05/04/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2024 |
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1.175,95 |
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10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.175,95 |
TOTAL |
1.175,95 |
1.175,95 |
1.175,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.