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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2198 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Refrigerante 02 litros, sabor guaraná 7,29 14,58
2.00 Refrigerante 02 litros, sabor cola 9,90 19,80
4.90 Mandioca descascada 8,29 40,62
1.00 Sal grosso, temperado, c/ 01 Kg 5,49 5,49
1.00 Refrigerante 02 litros, sabor laranja 9,25 9,25
1.00 Repolho verde 10,50 10,50
1.00 Pão Francês 11,90 11,90
0.93 Tomate 9,90 9,21
1.00 Cebola Finalidade: Para realização de almoço aos funcionários da Secretaria que estão ajudando na distribuição de forrageiras de inverno 2,65 2,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Refrigerante 02 litros, sabor guaraná Refrigerante 02 litros, sabor cola Mandioca descascada Sal grosso, temperado, c/ 01 Kg Refrigerante 02 litros, sabor laranja Repolho verde Pão Francês Tomate Cebola Finalidade: Para realização de almoço aos funcionários da Secretaria que estão ajudando na distribuição de forrageiras de inverno 124,00
15/04/2024 Refrigerante 02 litros, sabor guaraná Refrigerante 02 litros, sabor cola Mandioca descascada Sal grosso, temperado, c/ 01 Kg Refrigerante 02 litros, sabor laranja Repolho verde Pão Francês Tomate Cebola Finalidade: Para realização de almoço aos funcionários da Secretaria que estão ajudando na distribuição de forrageiras de inverno 124,00
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124,00
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.