Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Caneta |
1,89 |
5,67 |
3.00 |
Caneta |
1,35 |
4,05 |
1.00 |
Estilete |
5,99 |
5,99 |
1.00 |
Fita Crepe |
16,80 |
16,80 |
1.00 |
Corretivo |
2,99 |
2,99 |
10.00 |
Papel pardo |
2,50 |
25,00 |
1.00 |
Canetinha
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
Caneta Caneta Estilete Fita Crepe Corretivo Papel pardo Canetinha
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
73,00 |
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15/04/2024 |
Caneta
Caneta
Estilete
Fita Crepe
Corretivo
Papel pardo
Canetinha
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar
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73,00 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,00 |
TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.