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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZS MAQUINAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Faca 295,91 4.142,74
5.00 Corrente 80/1 TC 124,31 621,55
2.00 Engrenagem 12Z/80, nabo longo, sextavado 1.1/8 741,34 1.482,67
5.00 Arruela 2 art conjunto rolos 13,38 66,90
14.00 Porca 3 furos do cilindro 20,00 280,00
1.00 Contra Faca 1.752,24 1.752,24
42.00 Parafuso sextavado M 16x45 rosca fina 10.9 3,79 159,18
1.00 Pedra com suporte MN afiador 408,00 408,00
8.00 Serra tambor 3,10m 208,32 1.666,56
4.00 Emenda 80/1 TC 9,56 38,24
1.00 Mancal F209 FRM Finalidade: Para reposição na Colheitadeira de Silagem ZS 95,41 95,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Faca Corrente 80/1 TC Engrenagem 12Z/80, nabo longo, sextavado 1.1/8 Arruela 2 art conjunto rolos Porca 3 furos do cilindro Contra Faca Parafuso sextavado M 16x45 rosca fina 10.9 Pedra com suporte MN afiador Serra tambor 3,10m Emenda 80/1 TC Mancal F209 FRM Finalidade: Para reposição na Colheitadeira de Silagem ZS 10.713,49
15/04/2024 Faca Corrente 80/1 TC Engrenagem 12Z/80, nabo longo, sextavado 1.1/8 Arruela 2 art conjunto rolos Porca 3 furos do cilindro Contra Faca Parafuso sextavado M 16x45 rosca fina 10.9 Pedra com suporte MN afiador Serra tambor 3,10m Emenda 80/1 TC Mancal F209 FRM Finalidade: Para reposição na Colheitadeira de Silagem ZS 10.713,49
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.584,93
16/04/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2213/2024 128,56
TOTAL 10.713,49 10.713,49 10.713,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 15/04/2024 128,56 3024/2024 Lançada
TOTAL   128,56