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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 223 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Eletroventilador 874,00 874,00
1.00 Termostato 173,00 173,00
1.00 Filtro de cabine 21,00 21,00
1.00 Recarga de fluído 160,00 160,00
1.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: Para conserto do caminhão placa IVP 1091. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 Eletroventilador Termostato Filtro de cabine Recarga de fluído RELÉ AUXILIAR Finalidade: Para conserto do caminhão placa IVP 1091. 1.256,00
26/01/2024 Eletroventilador Termostato Filtro de cabine Recarga de fluído RELÉ AUXILIAR Finalidade: Para conserto do caminhão placa IVP 1091. 1.256,00
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 223/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.256,00
TOTAL 1.256,00 1.256,00 1.256,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.