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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2264 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função: Defesa Nacional
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 60 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1085/2024,ANEXA. CONTRATO 44/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024. 12.490,00 12.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 60 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1085/2024,ANEXA. CONTRATO 44/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024. 12.490,00
23/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 60 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1085/2024,ANEXA. CONTRATO 44/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024. 6.245,00
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2264/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.245,00
29/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 60 CM. PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS, CFE OC. NR 1085/2024,ANEXA. CONTRATO 44/2024. PREGÃO PRESENCIAL 14/2024. 6.245,00
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2264/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.245,00
TOTAL 12.490,00 12.490,00 12.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.