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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023. 100,00
12/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023. 100,00
12/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.