PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.
100,00
12/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO E APLICAÇÃO MANTA ALUZINCO CONSERTO DE ALGEROSAS NA ESCOLA SONHO MEU. CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.
100,00
12/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.