Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2306 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Policarbonato 6mm 2100x6000mm, fumê
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
695,00 |
2.085,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
Policarbonato 6mm 2100x6000mm, fumê
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
2.085,00 |
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08/05/2024 |
Policarbonato 6mm 2100x6000mm, fumê
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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2.085,00 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2306/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.009,94 |
10/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2306/2024 |
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75,06 |
TOTAL |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
08/05/2024 |
75,06 |
3908/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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75,06 |
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