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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2321 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lanterna Traseira SIN 1041 CV 108,00 108,00
1.00 Lente da sinaleira 041 33,00 33,00
2.00 Lâmpada 2 polos 12v 6,00 12,00
1.00 Lâmpada 1 polo 12 v Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IRX9553 5,50 5,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 Lanterna Traseira SIN 1041 CV Lente da sinaleira 041 Lâmpada 2 polos 12v Lâmpada 1 polo 12 v Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IRX9553 158,50
22/04/2024 Lanterna Traseira SIN 1041 CV Lente da sinaleira 041 Lâmpada 2 polos 12v Lâmpada 1 polo 12 v Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IRX9553 158,50
23/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 158,50
TOTAL 158,50 158,50 158,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.