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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015

Dados do Empenho
Número do empenho: 2334 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA JOVANE WANTZ DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA PARA A CIDADE, CFE RI NR 8797/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA JOVANE WANTZ DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA PARA A CIDADE, CFE RI NR 8797/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022. 400,00
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA JOVANE WANTZ DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA PARA A CIDADE, CFE RI NR 8797/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022. 400,00
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.