Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2347 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro PEC 3022 combustível |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
Filtro ar ARS3003 |
115,00 |
115,00 |
1.00 |
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
Filtro PEC 3022 combustível Filtro ar ARS3003 Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 |
589,00 |
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22/04/2024 |
Filtro PEC 3022 combustível
Filtro ar ARS3003
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281
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589,00 |
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23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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581,93 |
23/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2347/2024 |
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7,07 |
TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
22/04/2024 |
7,07 |
3240/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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7,07 |
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