Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
NOTA FISCAL GAÚCHA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de cooperativa a1 referente a nota fiscal gaucha ganhador volni consatti, cfe anexo. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de cooperativa a1 referente a nota fiscal gaucha ganhador volni consatti, cfe anexo. |
150,00 |
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15/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de cooperativa a1 referente a nota fiscal gaucha ganhador volni consatti, cfe anexo. |
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150,00 |
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18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.