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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2372 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Parafuso 12 x 60 mm 6,00 12,00
2.00 Bucha barra estabilizadora dianteira/traseira 25,00 50,00
4.00 Borracha do estabilizador traseiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 Parafuso 12 x 60 mm Bucha barra estabilizadora dianteira/traseira Borracha do estabilizador traseiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 162,00
03/05/2024 Parafuso 12 x 60 mm Bucha barra estabilizadora dianteira/traseira Borracha do estabilizador traseiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 162,00
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.