Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cadeado 30mm |
22,00 |
22,00 |
0.89 |
Corrente 5mm |
34,00 |
30,26 |
1.00 |
Capa de chuva, transparente, vinil
Finalidade: Para uso na Secretaria |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
Cadeado 30mm Corrente 5mm Capa de chuva, transparente, vinil
Finalidade: Para uso na Secretaria |
77,26 |
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19/04/2024 |
Cadeado 30mm
Corrente 5mm
Capa de chuva, transparente, vinil
Finalidade: Para uso na Secretaria
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77,26 |
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19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,26 |
TOTAL |
77,26 |
77,26 |
77,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.