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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 241 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS 0,00 11.586,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS 11.586,65
17/01/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024 11.586,65
17/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 34,98
17/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 490,20
17/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 1.112,53
17/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 1.211,30
17/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 1.800,46
19/01/2024 Pagamento de Empenho 241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.937,18
TOTAL 11.586,65 11.586,65 11.586,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 17/01/2024 34,98 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 17/01/2024 490,20 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 17/01/2024 1.112,53 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 17/01/2024 1.211,30 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17/01/2024 1.800,46 Lançada
TOTAL   4.649,47