Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Toner para impressora Samsung |
58,00 |
290,00 |
2.00 |
Fotocondutor
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
Toner para impressora Samsung Fotocondutor
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
420,00 |
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23/04/2024 |
Toner para impressora Samsung
Fotocondutor
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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420,00 |
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24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.