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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2412 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Toner para impressora Samsung 58,00 290,00
2.00 Fotocondutor Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 Toner para impressora Samsung Fotocondutor Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 420,00
23/04/2024 Toner para impressora Samsung Fotocondutor Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 420,00
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.